Не проспіть один з головних документів громади!

Опубликовано Berezin - Nov 08

09.11.2021 о 09-00 годині відбудеться в онлайн-режимі за технологією Cisco Webex засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Костянтинівської міської територіальної громади та плану заходів з її реалізації на період до 2027 року.

Ми надаємо проект цієї Стратегії - пішить в коментах свої пропозиції та зауваження.

Чи дзвоніть - 0662723004, або пишіть - [email protected]

Більш удобоваримий формат доступний в самому низі - під табличкою (у PDF-форматі 3 файли)

План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії за програмою 1. Економічний розвиток громади

 

Назва технічного завдання на проекти

Координатор,

відповідальний

за супровід та

моніторинг

Прогнозна вартість проєктів

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.

Джерела фінансування

Показники оцінки ефективності

2022

2023

2024

Напрям 1.1. Формування рівня інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій

1.1.1. Визначення територій для пріоритетного інвестиційного розвитку громади та розбудова локацій для започаткування бізнесу

1.1.1.1.

Формування бази даних про бізнес-клімат громади

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

 

не потребує

 

 

 

 

База даних , 2022рік

1.1.1.2.

Створення інвестиційних майданчиків на території земельних ділянок промислового призначення

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

 

600,0

 

200,0

 

200,0

 

200,0

Місцевий бюджет

Кількість майданчиків (од)

1.1.1.3.

Створення відеоматеріалів та виготовлення промоційної продукції для розповсюдження та популяризації інвестиційних намірів громади

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

25,0

 

15,0

 

10,0

 

Місцевий бюджет

Кількість відеоматеріалів (од)

1.1.1.4.

Капітальний ремонт автодороги по вул. Промислова 

Управління комунального господарства

55 000,0

55 000,0

 

 

Місцевий бюджет

Протяжність відремонтованих доріг(км)

1.1.1.5.

Реалізація заходів щодо підготовки земельної ділянки під будівництво індустріального парку «Техносіті»

Управління комунального господарства

25 000,0

25 000,0

 

 

Місцевий бюджет,

ДФРР

Площа очищеної ділянки

2)

1.1.1.6.

Будівництво інженерної  інфраструктури індустріального парку «Техносіті»

Управління комунального господарства

59 000,0

5 900,0

53 100,0

 

Місцевий бюджет, МТД, ДФРР

Створення інженерних комунікацій

1.1.2. Міжнародна і міжрегіональна співпраця

1.1.2.1.

Укладання міжрегіональних документів з територіальними громадами, асоціаціями, всеукраїнськими громадськими організаціями

 

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

не

потребує

 

 

 

 

Кількість укладених договорів, меморандумів

(од)

1.1.3. Створення системи залучення і супроводу інвестицій

1.1.3.1.

Створення інвестиційного паспорту Костянтинівської громади

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

не потребує

 

 

 

 

Інвестиційний паспорт,

2022рік

1.1.3.2.

Розробка бренду Костянтинівської громади

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

не потребує

 

 

 

 

Власний бренд із комплектом правил з його застосування, 2022рік

1.1.3.3.

Розробка Дорожньої карти інвестора

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

не потребує

 

 

 

 

Дорожня карта інвестора,

2022рік

1.1.3.4.

Розробка Положення про залучення інвестицій у громаду

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

не потребує

 

 

 

 

Положення про залучення інвестицій у громаду, 2022рік

1.1.3.5.

Розробка Програми супроводу та фінансування інвестиційних проєктів

Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності

не потребує

 

 

 

 

Програми супроводу та фінансування інвестиційних проєктів, 2022рік

Напрям 1.2. Розвиток бізнес-середовища громади

1.2.1. Популяризація культури підприємництва та промоція місцевого бізнесу

1.2.1.1.

Залучення суб’єктів господарювання, в тому числі малого і середнього підприємництва до участі у регіональних, міських ярмарково-виставкових заходах, конкурсах, майстер-класах

Відділ економіки і торгівлі,

 суб’єкти підприємницької діяльності

не потребує

 

 

 

 

Кількість заходів (од), учасників (осіб)

1.2.1.2.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  серед сільського населення щодо переваг  створення сільськогосподарських  кооперативів, сімейних  фермерських господарств, навчань з підготовки  до участі у конкурсах на отримання грантової  підтримки

Відділ

економіки і торгівлі

не потребує

 

 

 

 

Кількість заходів (од), учасників (осіб)

1.2.2. Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва

1.2.2.1.

Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності на реалізацію проєктів

Суб'єкти підприємницької діяльності, відділ

економіки і

торгівлі,

фінансове управління

1 500,0

500,0

500,0

500,0

Місцевий бюджет

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу (осіб)

1.2.3. Підтримка фермерства та кооперативного руху

1.2.3.1.

Розбудова сільськогосподарських кооперативів

Відділ економіки і торгівлі, сільгосп- товаровиробники

1 000,0

 

 

1 000,0

Інші джерела (МТД)

Зареєстровано та розбудовано сільгоспкооперативів(од)

1.2.3.2.

Сприяння у створені сімейних фермерських господарств шляхом надання фінансової підтримки

Відділ економіки і торгівлі сільгосп- товаровиробники, фізичні особи підприємці, відділ економіки і торгівлі, фінансове управління

90,0

30,0

30,0

30,0

Місцевий бюджет

Зареєстровано сімейних фермерських господарств (од)

1.2.4. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці  з високою доданою вартістю

1.2.4.1.

Створення міні-цеху по переробці зернових культур на території Новодмитрівського старостинського округу

Фізична особа підприємець

1 600,0

 

400,0

1 200,0

Власні кошти підприємств, місцевий, МТД

Кількість створених виробництв у переробці сільгосппродукції (од)

1.2.4.2.

Створення сироварні на території Предтечинського старостинського округу

 

Фізична особа підприємець

500,0

500,0

 

 

Власні кошти підприємств, місцевий, МТД

Кількість створених виробництв у переробці сільгосппродукції (од)

Напрям 1.3. Ефективне просторове планування території громади

1.3.1. Розвиток містобудівної діяльності громади

1.3.1.1.

Виготовлення топографічної основи території Костянтинівської МТГ у державній геодезичній системі координат УСК-2000 (територія громади передбачає необхідність виготовлення картографічної основи на всю територію громади в масштабі 1:10000, на територію адміністративного центру в масштабі 1:2000)

Відділ архітектури і містобудування

6 500,0

6 500,0

 

 

Місцевий бюджет

Виготовлено топографічних основ (од)

 

1.3.2. Створення геопорталу містобудівного кадастру

1.3.2.1.

Забезпечення технічними

та програмними засобами системи містобудівного та земельного  кадастру

Відділ архітектури і містобудування, Відділ регулювання  природніх та земельних ресурсів

150,0

150,0

 

 

Місцевий бюджет

Відсоток містобудівної /земельної інформації, яка перебуває в електронному вигляді (%),

кількість технічних засобів (од)

1.3.3. Розвиток земельних відносин

1.3.3.1.

Проведення інвентаризації земель під водними об’єктами

Відділ регулювання  природніх та земельних ресурсів

 

1 245,0

 

1 245,0

 

 

Місцевий бюджет

Кількість земельних ділянок, по яким проведена інвентаризація (од)

1.3.3.2.

Встановлення меж Костянтинівської міської територіальної громади

Відділ регулювання  природніх та земельних ресурсів

 

 

1 500,0

 

 

1 500,0

 

 

Місцевий бюджет

Кількість населених пунктів, між якими встановлена межа (од)

Напрям 1.4. Впровадження SMART-технологій та рішень у повсякденне життя громади

1.4.1.

Впровадження проекту «Мобільний застосунок «Smart місто»

Костянтинівська міська рада

30,0

10,0

10,0

10,0

Місцевий бюджет

Заходи

 проєкту

(од)

 

1.4.2.

Діджіталізація адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

не потребує

 

 

 

 

Кількість

наданих послуг в онлайн (од)

                               

 

 

План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії

за програмою 2. Забезпечення комфортних умов у громаді та високої якості життя громадян

 

Стратегічні цілі та проекти

Координатор,

відповідальний

за супровід та

моніторинг

Прогнозна вартість проєктів

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.

Джерела фінансування

Показники оцінки ефективності

2022

2023

2024

Напрям 2.1. Розвиток ринку праці та турбота про найбільш вразливі верстви населення

2.1.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць

2.1.1.1.

Організація ярмарок вакансій, презентації підприємств для ознайомлення незайнятих громадян з потенційними роботодавцями

Міський центр зайнятості

не

потребує

 

 

 

 

Кількість заходів, учасників (од)

2.1.2.Сприяння створенню суб’єктів підприємницької діяльності з числа безробітних громадян

2.1.2.1.

Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів та інших тематичних заходів щодо можливостей організації і розширення власної справи, в тому числі в Центрі розвитку підприємництва «ПровідНик»

Міський центр зайнятості

не

потребує

 

 

 

 

Кількість заходів(од)

2.1.2.2.

Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи клієнтів служби зайнятості шляхом  надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності

Міський центр зайнятості

не

потребує

 

 

 

 

Кількість (осіб)

2.1.3. Створення служби «Соціальне таксі»

2.1.3.1.

Придбання спеціалізованого авто для служби «Соціальне таксі»

Територіальний центр

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1 752,0

1 400,0

352,0

 

Місцевий бюджет

Кількість наданих послуг (од)

2.1.4. Створення Центру реінтеграції бездомних осіб

2.1.4.1.

Реконструкція будівлі Комунального закладу «Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування» Костянтинівської міської ради для розміщення Центру реінтеграції бездомних осіб

КЗ «Центр           обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування»

7 500,0

7 500,0

 

 

Місцевий бюджет

Кількість наданих послуг (од)

 

2.1.5. Модернізація Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

2.1.5.1.

Реконструкція приміщення будівлі Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, та придбання обладнання

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

7 000,0

7 000,0

 

 

Місцевий бюджет

Кількість наданих послуг,

обладнання (од)

2.1.6. Створення Центру надання соціальних послуг

2.1.6.1.

Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень будівлі по вул. Шмідта, 24А для розміщення Центру надання соціальних послуг

УСЗН

10 000,0

800,0

9 200,0

 

Місцевий бюджет

Кількість наданих послуг,

обладнання (од)

2.1.7. Підвищення якості та доступності адміністративних  та соціальних послуг

2.1.7.1.

Реконструкція Центру надання адміністративних послуг

ЦНАП

2 000,0

2 000,0

 

 

МТД, інші джерела

Кількість послуг(од)

2.1.7.2.

Благоустрій території управління соціального захисту населення

 

УСЗН

7 182,3

7 182,3

 

 

Місцевий бюджет

Площа (м2), встановлено, придбано (од)

Напрям 2.2. Забезпечення населення якісними комунальними послугами

2.2.1. Підвищення рівня житлових умов громадян

2.2.1.1.

Обладнання житлових будинків приладами обліку водопостачання, теплопостачання

Управління комунального господарства,

КП «СЄЗ»

600,0

200,0

200,0

200,0

Місцевий бюджет

Кількість будинків, приладів

(од)

2.2.1.2.

Оновлення житлового фонду

Управління комунального господарства,

КП «СЄЗ»

1 500,0

500,0

500,0

500,0

Місцевий бюджет

Кількість

(од, м2, п.м., км)

2.2.1.3.

Реконструкція внутрішньо квартальних  мереж водопостачання  мікрорайону «Цинковий» (вул. 6-го Вересня, лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка»

Управління комунального господарства, КП «СЄЗ»

 

31 810,0

31 810,0

 

 

Місцевий бюджет, МТД

Протяжність відремонтованих мереж (п.м.)

2.2.1.4.

Реконструкція внутрішньо квартальних  мереж водовідведення  мікрорайону «Цинковий» (вул. 6-го Вересня, лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка»

Управління комунального господарства, КП «СЄЗ»

43 296,0

43 296,0

 

 

Місцевий бюджет, МТД

Протяжність відремонтованих мереж (п.м.)

2.2.2. Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

2.2.2.1.

Надання фінансової допомоги для підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Управління комунального господарства

4 300,0

2 300,0

1 000,0

1 000,0

Місцевий бюджет

Кількість ОСББ, яким надано фінансову допомогу (од)

2.2.2.2.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо створення органів самоорганізації населення та ОСББ

Управління комунального господарства

60,0

10,0

20,0

20,0

Місцевий бюджет

Кількість заходів, постерів, листівок (од)

2.2.3. Благоустрій території громади

2.2.3.1.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

 

Управління комунального господарства

4 758,34

3 758,34

500,0

500,0

Місцевий бюджет, МТД,  інші джерела

Протяжність відремонтованих мереж (км)

2.2.3.2.

Поводження з безпритульними тваринами

Управління комунального господарства

4 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

Місцевий бюджет

Кількість тварин (од)

Напрям 2.3. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури громади

2.3.1. Відновлення дорожнього господарства та безпечний рух у громаді

2.3.1.1.

Капітальний ремонт автодоріг громади та дорожньої інфраструктури

(дороги, світлофори, зупинки)

Управління комунального господарства

108 970,0

67442,6

35052,8

6474,6

Місцевий бюджет, МТД,  інші джерела

Відремонтовано доріг(км), зупинок, світлофорів (од)

2.3.1.2.

Розробка Програми «Безпечний рух»

Управління комунального господарства

не потребує

 

 

 

Місцевий бюджет

Заходи Програми (од)

2.3.1.3.

Капітальний ремонт мосту через річку Наумиха на автошляху в напрямок с.Іванопілля коло нафтобази

Управління комунального господарства

20 000,0

20 000,0

 

 

Інші джерела

Відремонтовано доріг, мостів (км)

2.3.2. Розвиток муніципального транспорту громади

2.3.2.1.

Відновлення транспортного напрямку в комунальному підприємстві та придбання транспорту - муніципального автопарку

МКП «Комунтранс»

 

4 000,0

 

 

2 000,0

 

2 000,0

Інші джерела

Заходи Програми розвитку муніципального

автомобільного пасажирського

транспорту

громади (од)

2.3.3. Цифровізація транспортної інфраструктури громади

2.3.3.1.

Оснащеність пасажирських автобусів приладами для перевезення інвалідів

Управління комунального господарства

50,0

 

50,0

 

 

 

Кошти підприємств

Кількість автобусів, обладнання (од)

2.3.3.2.

Встановлення  GPS трекерів

Управління комунального господарства

117,0

 

117,0

 

 

 

Кошти підприємств

Кількість   GPS трекерів (од)

Напрям 2.4. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей

2.4.1. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у громаді

2.4.1.1.

Розширення реабілітаційних послуг населенню. Удосконалення роботи відділення відновлювального лікування з фізіотерапевтичною допомогою, масажем та лікувальною фізкультурою. Наповнення його відповідними кадрами: лікарями з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, лікарем-психотерапевтом

КНП «БЛІЛ КМР», КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради»

не потребує

 

 

 

 

Заходи Програми щодо удосконалення мотивації медперсоналу;

укомплектованість медичними працівниками (%);кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб)

2.4.1.2.

Проведення повної комп'ютеризації для стабільного функціонування медичної інформаційної системи (МІС)

КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради»

540,0

150,0

180,0

210,0

Місцевий бюджет

Кількість придбаної техніки (од)

2.4.1.3.

Вдосконалення роботи клініко-діагностичної лабораторії КП «ЦПМСД КМР»: впровадження лабораторного модуля МІС, оновлення обладнання

КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради»

250,0

50,0

100,0

100,0

Місцевий бюджет

Кількість придбаного обладнання, послуг (од)

2.4.1.4.

Забезпечення медикаментами

пільгової категорії населення

КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради»

820,0

250,0

270,0

300,0

Місцевий бюджет

Кількість пільговиків, забезпечених медикаментами (осіб)

2.4.2. Посилення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання основним інфекційним та неінфекційним захворюванням

2.4.2.1.

Просвітницька робота з населенням громади

КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради»,  КНП «БЛІЛ КМР»

405,0

120,0

135,0

150,0

Місцевий бюджет

Частка населення, охопленого профілактичними оглядами, щепленнями (%)

2.4.3. Реалізація програм медичних гарантій за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)

2.4.3.1.

Укладання договорів з НСЗУ 

 

КНП «БЛІЛ КМР»

не потребує

 

 

 

 

Кількість укладених договорів (од)

2.4.3.2.

Створення умов для втілення додаткових пріоритетних пакетів медичних послуг та укладення відповідних договорів з НСЗУ

 

КНП «БЛІЛ КМР»

не потребує

 

 

 

 

Кількість укладених договорів (од)

2.4.4. Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

2.4.4.1.

Реконструкція та капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров’я, та придбання медичного обладнання

КНП «БЛІЛ КМР»,   КНП «Міська стоматологічна поліклініка КМР»

198 000,0

82 000,0

60 000,0

56 000,0

Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела

Кількість відремонтованих будівель, придбаного обладнання (од)

Напрям 2.5. Розвиток комфортного та якісного навчального середовища громади

2.5.1.Трансформація закладів освіти громади

2.5.1.1.

Створення ефективної мережі закладів дошкільної освіти (відкрито, реорганізовано, ліквідовано)

Управління освіти

не потребує

 

 

 

 

Кількість ЗДО (од)

2.5.1.2.

Відкриття груп із різним режимом роботи (інклюзивні, спеціальні, профільні, сезонні)

Управління освіти

не потребує

 

 

 

 

Кількість створених груп (од)

2.5.1.3.

Створення та розвиток опорних шкіл в територіальних громадах

Управління освіти

не потребує

 

 

 

 

Кількість опорних шкіл (од)

2.5.1.4.

Оптимізація закладів загальної середньої освіти (ліквідація, реорганізація (пониження ступеня, створення)

Управління освіти

не потребує

 

 

 

 

Кількість оптимізованих ЗЗСО (од)

2.5.2. Забезпечення безпечних умов для якісного і безпечного харчування дітей у закладах освіти громади

2.5.3. Створення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами

2.5.3.1.

Відкриття на базі закладів освіти інклюзивних класів/груп, що задовольняє 100% потребу в інклюзивній освіті

Управління освіти

не потребує

 

 

 

 

Кількість ЗЗСО, інклюзивних класів/груп

2.5.4. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти громади

2.5.4.1.

Капітальний ремонт закладів освіти

Управління освіти

420 000,0

175 000,0

210 000,0

35 000,0

Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела

Відремонтовано будівель (од)

2.5.4.2.

Оновлення фонду шкільних бібліотек, створення мережі електронних бібліотек

Управління освіти

150,0

50,0

50,0

50,0

Інші джерела

Кількість (од)

2.5.5. Оновлення парку шкільних автобусів

 

2.5.5.1. Придбання двох «Шкільних автобусів» на 30 місць

Управління освіти

4 102,0

1 980,0

2 122,0

 

Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела

Кількість придбаних автобусів (од)

Напрям 2.6.  Гармонійний фізичний і духовний розвиток людини

2.6.1. Підвищення доступності культурних послуг, підтримка культурно-мистецького простору, організація змістовного дозвілля населення

 

2.6.1.1. Підтримка та розвиток парків та скверів громади

Управління культури, молоді та спорту

Парк Ювілейний

70 000,0

50 000,0

20 000,0

 

Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела

Кількість проведених заходів (од)

 

2.6.1.2. Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, дозвілля

Управління культури, молоді та спорту

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела

Кількість придбаного обладнання (од)

2.6.2. Підтримка молодіжних ініціатив, поліпшення умов для самореалізації молоді, активізація патріотичного виховання

серед учнівської та студентської молоді громади

2.6.2.1.

Створення Молодіжної ради

 

Управління культури, молоді та спорту

не потребує

 

 

 

 

Кількість охопленої молоді,

заходів (од)

2.6.3. Підтримка та підвищення рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.6.3.1.

Реалізація Програми «Підтримка сім`ї та захист прав дітей, які залишилися без батьківського піклування»

Служба у справах дітей

300,0

100,0

100,0

100,0

Місцевий бюджет

Кількість наданих послуг,

(од)

 

2.6.3.2.

Придбання квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Управління комунального господарства, служба у справах дітей

1 880,0

480,0

600,0

800,0

Місцевий бюджет

Кількість придбаних квартир (од)

2.6.3.3.

Придбання автомобілів для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)

Управління комунального господарства, служба у справах дітей

1 000,0

 

 

1 000,0

Місцевий бюджет

Кількість придбаних автомобілів (од)

2.6.4. Запобігання та протидія домашньому  насильству

2.6.4.1.

Утримання мобільної бригади для надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статі

Управління культури, молоді та спорту

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1 336,0

436,0

450,0

450,0

Місцевий бюджет

Кількість рейдів,

заходів, листівок,                                                                                                                                      білбордів,                                                                                                     відеороликів (од)

2.6.5. Створення гендерного профілю громади

2.6.5.1.

Виготовлення інформаційної продукції щодо гендерної рівності та підвищення ролі жінок

Управління культури, молоді та спорту

15,0

5,0

5,0

5,0

Місцевий бюджет, інші джерела

Кількість виготовленої продукції  (од)

2.6.6. Залучення населення до фізичної культури та спорту, організація спортивно-оздоровчої роботи, систематичних занять фізичною культурою та спортом через наближення та доступність

2.6.6.1.

Пропаганда та формування здорового способу життя

 

Управління культури, молоді та спорту

37,0

10,0

12,0

15,0

Місцевий бюджет

Кількість проведених заходів, листівок,                                                                                                                                      білбордів,                                                                                                                відеороликів (од)

2.6.6.2.

Зміцнення та оновлення матеріальної бази закладів фізичної культури та спорту

Управління культури, молоді та спорту, ДЮСШ

55 000,0

 

 

55 000,0

Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела

Кількість оновлених будівель, придбаного

обладнання (од)

2.6.6.3.

Будівництво спортивних майданчиків та встановлення вуличних тренажерів

Управління культури, молоді та спорту, Управління комунального господарства

1 500,0

500,0

500,0

500,0

Місцевий бюджет

Кількість спортивних майданчиків,

вуличних тренажерів (од)

2.6.7. Модернізація бібліотечного простору

2.6.7.1.

Підтримка функціонування центру «Молодіжк@»

Управління культури, молоді та спорту

90,0

40,0

50,0

 

Місцевий бюджет

Кількість придбаного обладнання (од)

2.6.7.2.

Реалізація проєкту «Кліп мульти-студія»

Управління культури, молоді та спорту

200,0

100,0

100,0

 

Місцевий бюджет

Кількість придбаного обладнання (од)

2.6.8. Формування сучасної інфраструктури у сфері культури та дозвілля

2.6.8.1.

Капітальний ремонт будівель сфери культури та дозвілля

 

Управління культури, молоді та спорту

ДК Октябрь

100 000,0

 

2 000,0

98 000,0

Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела

Кількість відремонтованих будівель(од)

2.6.8.2.

Створення сучасного кінотеатру на 380 місць

КП «ОПтК Костянтинівської міської ради»

15 500,0

15500,0

 

 

Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела

 

2.6.9. Розвиток туризму, в тому числі зеленого туризму

2.6.9.1.

Створення туристично-інформаційного центру (відділу, структурного підрозділу) Костянтинівської міської ради

Управління культури, молоді та спорту

не потребує

 

 

 

 

Розробка концепції

 

2.6.9.2.

Розробка нових туристичних маршрутів, облаштування та підтримка створених маршрутів для пішохідного та велосипедного туризму на території громади

Управління культури, молоді та спорту

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела

Кількість туристичних маршрутів (од)

2.6.9.3.

Облаштування місць для масового відпочинку людей (пляжів) в с.Білокузьминівка

Білокузьми-нівський старостинський округ

400,0

200,0

200,0

 

Місцевий бюджет, інші джерела

Заходи (од)

Напрями 2.7. Безпека населення та територій громади

2.7.1. Забезпечення безпеки та захисту населення і територій громади

2.7.1.1.

Створення Центру безпеки у громаді

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи

700,0

700,0

 

 

Місцевий бюджет

ПКД (од)

 

2.7.2. Зміцнення  матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів

2.7.2.1.

Трансформація пожежно-рятувальної частини та участь у переоснащенні пожежно-рятувальних підрозділів міської пожежної команди.

 

Відділ  з питань НС, оборонної та мобілізаційної роботи

480,0

150,0

150,0

180,0

Місцевий бюджет

Кількість ПКД,

технічного обладнання (од)

2.7.2.2.

Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність (відновлено функціонування  ЗПУ, відремонтовані та обладнані наявні захисні споруди цивільного захисту)

Відділ  з питань НС, оборонної та мобілізаційної роботи

1 200,0

400,0

400,0

400,0

Місцевий бюджет

Кількість відремонтованих та обладнаних захисних споруд (од)

                     

 

 

План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії

за програмою 3. Екологічна безпека, усвідомлене споживання  та природокористування

 

Стратегічні цілі та проекти

Координатор,

відповідальний

за супровід та

моніторинг

Прогнозна вартість проєктів

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.

Джерела фінансування

Показники оцінки ефективності

2022

2023

2024

Напрям 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля

3.1.1. Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу

3.1.1.1.

Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

Управління комунального господарства

87,0

27,0

30,0

30,0

Місцевий бюджет, ОНПС

Кількість досліджень стану атмосферного повітря (од)

3.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення громади

3.1.2.1.

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек

Управління комунального господарства

48,2

15,2

16,0

17,0

Місцевий бюджет

Кількість виданої поліграфічної продукції з екологічної тематики, заходів (од)

3.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення

3.1.3.1.

Заходи з охорони земель від підтоплення з збереженням та підвищенням родючості грунтів шляхом капітального ремонту відвідного каналу від водоскидної споруди ставка на території Новодмитрівського старостинського округу

Управління комунального господарства, старостинські округи

6 618,12

 

 

6 618,12

Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела

Кількість заходів з ліквідації підтоплення (од)

3.1.4. Зниження викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря

3.1.4.1.

Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища

Управління комунального господарства, старостинські округи

500,2

230,2

130,0

140,0

Кошти підприємств, інші джерела

Кількість виготовлених звітів, замірів стану повітря пересувною лабораторією (од)

3.1.4.2.

Утримання зелених насаджень

(видалення аварійних дерев, висадження дерев, чагарників, квітників)

Управління комунального господарства, МКП  «Комунтран», КП «Комунсервіс»

17 000,0

5 500,0

5 500,0

6 000,0

Місцевий бюджет

Заходи Програми комплексного озеленення громади,

кількість висаджених зелених насаджень (од)

3.1.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

3.1.5.1.

Заходи щодо запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме: встановлення єдиних державних знаків

Управління комунального господарства, Відділ регулювання  природніх та земельних ресурсів

100,0

50,0

25,0

25,0

Місцевий бюджет

Кількість встановлених знаків (од)

3.1.6. Перехід на екологічно безпечний вид транспорту – розвиток електротранспорту

3.1.6.1.

Придбання електробусу

Управління комунального господарства

12 000,0

 

 

 

12 000,0

Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела

Кількість придбаного електротранспорту (од)

Напрям 3.2. Стале управління відходами

3.2.1. Удосконалення системи збору твердих побутових відходів,  впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ

3.2.1.1.

Розробка та впровадження концепції управління ТПВ

Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс»

110,5

110,5

 

 

Місцевий бюджет

Кількість заходів (од)

3.2.1.2.

Придбання спеціального автотранспорту та контейнерів для роздільного збору ТПВ

(об’ємом 1,1 м.куб. та 0,75 м.куб.(од))

Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс»

57 524,0

57 524,0

 

 

Інші джерела

Кількість придбаного автотраспорту

контейнерів

3.2.1.3.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин

Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс»

2 400,0

800,0

800,0

800,0

Місцевий бюджет

Ліквідація сміттєзвалищ об’ємом (м3)

3.2.2.1.

Придбання сміттєвозів та контейнерів для ТПВ

 

Управління комунального господарства, МКП  «Комунтранс»

25 453,0

10 453,0

7 500,0

7 500,0

Місцевий бюджет, МТД, ОНПС, інші джерела

Кількість придбаних сміттєвозів,

контейнерів (од)

Напрям 3.3. Формування енергоефективного середовища громади

3.3.1. Створення ефективної системи управління енергетичними ресурсами в бюджетній сфері

3.3.1.1.

Утримання системи енергомоніторингу в бюджетній сфері

Управління комунального господарства

119,0

39,0

40,0

40,0

Місцевий бюджет

Показник ПЕР (%), кількість проведених енергоаудитів будівель (од)

3.3.2. Підвищення енергоефективності та енергозбереження

3.3.2.1.

Реконструкція газових котельнь закладів освіти

Управління освіти

600,00

 

600,0

 

Місцевий бюджет

Економія

енергоресурсів (%)

3.3.2.2.

Будівництво системи автономного освітлення території соціально-значущих об’єктів по вулицям старостинських округів

Управління комунального господарства, старостинські округи

2 100,0

 

600,0

1500,0

Інші джерела

Кількість встановлених світильників,  опор з сонячними фотоелектричними панелями (од)

3.3.3. Популяризація енергоощадності серед населення

3.3.3.1.

Відшкодування частини суми кредитів, залучених на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності

Управління комунального господарства, АТ «Ощадбанк»

860,0

260,0

300,0

300,0

Місцевий бюджет

Кількість наданих кредитів (од)

3.3.3.2.

Проведення заходів щодо пропаганди енергоощадності серед населення, видання поліграфічної продукції з тематики енергозбереження,  навчань, семінарів, круглих столів, тематичних тижнів

Управління комунального господарства

15,0

5,0

5,0

5,0

Місцевий бюджет

Кількість заходів, навчань, семінарів, круглих столів, тематичних тижнів (од)

                   

 

Вложение Size
3-strat-tsil.pdf (67.42 КБ) 67.42 КБ
strateg-1.pdf (70.88 КБ) 70.88 КБ
strateg-2.pdf (105.78 КБ) 105.78 КБ