Не проспіть один з головних документів громади!
09.11.2021 о 09-00 годині відбудеться в онлайн-режимі за технологією Cisco Webex засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Костянтинівської міської територіальної громади та плану заходів з її реалізації на період до 2027 року.
Ми надаємо проект цієї Стратегії - пішить в коментах свої пропозиції та зауваження.
Чи дзвоніть - 0662723004, або пишіть - [email protected]
Більш удобоваримий формат доступний в самому низі - під табличкою (у PDF-форматі 3 файли)
План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії за програмою 1. Економічний розвиток громади
№ |
Назва технічного завдання на проекти |
Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг |
Прогнозна вартість проєктів |
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. |
Джерела фінансування |
Показники оцінки ефективності |
|||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||||||
Напрям 1.1. Формування рівня інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій |
|||||||||||||||
1.1.1. Визначення територій для пріоритетного інвестиційного розвитку громади та розбудова локацій для започаткування бізнесу |
|||||||||||||||
1.1.1.1. |
Формування бази даних про бізнес-клімат громади |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
База даних , 2022рік |
|||||||
1.1.1.2. |
Створення інвестиційних майданчиків на території земельних ділянок промислового призначення |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість майданчиків (од) |
|||||||
1.1.1.3. |
Створення відеоматеріалів та виготовлення промоційної продукції для розповсюдження та популяризації інвестиційних намірів громади |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
25,0 |
15,0
|
10,0 |
|
Місцевий бюджет |
Кількість відеоматеріалів (од) |
|||||||
1.1.1.4. |
Капітальний ремонт автодороги по вул. Промислова |
Управління комунального господарства |
55 000,0 |
55 000,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
Протяжність відремонтованих доріг(км) |
|||||||
1.1.1.5. |
Реалізація заходів щодо підготовки земельної ділянки під будівництво індустріального парку «Техносіті» |
Управління комунального господарства |
25 000,0 |
25 000,0 |
|
|
Місцевий бюджет, ДФРР |
Площа очищеної ділянки (м2) |
|||||||
1.1.1.6. |
Будівництво інженерної інфраструктури індустріального парку «Техносіті» |
Управління комунального господарства |
59 000,0 |
5 900,0 |
53 100,0 |
|
Місцевий бюджет, МТД, ДФРР |
Створення інженерних комунікацій |
|||||||
1.1.2. Міжнародна і міжрегіональна співпраця |
|||||||||||||||
1.1.2.1. |
Укладання міжрегіональних документів з територіальними громадами, асоціаціями, всеукраїнськими громадськими організаціями
|
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість укладених договорів, меморандумів (од) |
|||||||
1.1.3. Створення системи залучення і супроводу інвестицій |
|||||||||||||||
1.1.3.1. |
Створення інвестиційного паспорту Костянтинівської громади |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
Інвестиційний паспорт, 2022рік |
|||||||
1.1.3.2. |
Розробка бренду Костянтинівської громади |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
Власний бренд із комплектом правил з його застосування, 2022рік |
|||||||
1.1.3.3. |
Розробка Дорожньої карти інвестора |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
Дорожня карта інвестора, 2022рік |
|||||||
1.1.3.4. |
Розробка Положення про залучення інвестицій у громаду |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
Положення про залучення інвестицій у громаду, 2022рік |
|||||||
1.1.3.5. |
Розробка Програми супроводу та фінансування інвестиційних проєктів |
Відділ інвестиційної та інноваційної діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
Програми супроводу та фінансування інвестиційних проєктів, 2022рік |
|||||||
Напрям 1.2. Розвиток бізнес-середовища громади |
|||||||||||||||
1.2.1. Популяризація культури підприємництва та промоція місцевого бізнесу |
|||||||||||||||
1.2.1.1. |
Залучення суб’єктів господарювання, в тому числі малого і середнього підприємництва до участі у регіональних, міських ярмарково-виставкових заходах, конкурсах, майстер-класах |
Відділ економіки і торгівлі, суб’єкти підприємницької діяльності |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість заходів (од), учасників (осіб) |
|||||||
1.2.1.2. |
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сільського населення щодо переваг створення сільськогосподарських кооперативів, сімейних фермерських господарств, навчань з підготовки до участі у конкурсах на отримання грантової підтримки |
Відділ економіки і торгівлі |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість заходів (од), учасників (осіб) |
|||||||
1.2.2. Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва |
|||||||||||||||
1.2.2.1. |
Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності на реалізацію проєктів |
Суб'єкти підприємницької діяльності, відділ економіки і торгівлі, фінансове управління |
1 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу (осіб) |
|||||||
1.2.3. Підтримка фермерства та кооперативного руху |
|||||||||||||||
1.2.3.1. |
Розбудова сільськогосподарських кооперативів |
Відділ економіки і торгівлі, сільгосп- товаровиробники |
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
Інші джерела (МТД) |
Зареєстровано та розбудовано сільгоспкооперативів(од) |
|||||||
1.2.3.2. |
Сприяння у створені сімейних фермерських господарств шляхом надання фінансової підтримки |
Відділ економіки і торгівлі сільгосп- товаровиробники, фізичні особи підприємці, відділ економіки і торгівлі, фінансове управління |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Місцевий бюджет |
Зареєстровано сімейних фермерських господарств (од) |
|||||||
1.2.4. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці з високою доданою вартістю |
|||||||||||||||
1.2.4.1. |
Створення міні-цеху по переробці зернових культур на території Новодмитрівського старостинського округу |
Фізична особа підприємець |
1 600,0 |
|
400,0 |
1 200,0 |
Власні кошти підприємств, місцевий, МТД |
Кількість створених виробництв у переробці сільгосппродукції (од) |
|||||||
1.2.4.2. |
Створення сироварні на території Предтечинського старостинського округу
|
Фізична особа підприємець |
500,0 |
500,0 |
|
|
Власні кошти підприємств, місцевий, МТД |
Кількість створених виробництв у переробці сільгосппродукції (од) |
|||||||
Напрям 1.3. Ефективне просторове планування території громади |
|||||||||||||||
1.3.1. Розвиток містобудівної діяльності громади |
|||||||||||||||
1.3.1.1. |
Виготовлення топографічної основи території Костянтинівської МТГ у державній геодезичній системі координат УСК-2000 (територія громади передбачає необхідність виготовлення картографічної основи на всю територію громади в масштабі 1:10000, на територію адміністративного центру в масштабі 1:2000) |
Відділ архітектури і містобудування |
6 500,0 |
6 500,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
Виготовлено топографічних основ (од)
|
|||||||
1.3.2. Створення геопорталу містобудівного кадастру |
|||||||||||||||
1.3.2.1. |
Забезпечення технічними та програмними засобами системи містобудівного та земельного кадастру |
Відділ архітектури і містобудування, Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів |
150,0 |
150,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
Відсоток містобудівної /земельної інформації, яка перебуває в електронному вигляді (%), кількість технічних засобів (од) |
|||||||
1.3.3. Розвиток земельних відносин |
|||||||||||||||
1.3.3.1. |
Проведення інвентаризації земель під водними об’єктами |
Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів |
1 245,0
|
1 245,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
Кількість земельних ділянок, по яким проведена інвентаризація (од) |
|||||||
1.3.3.2. |
Встановлення меж Костянтинівської міської територіальної громади |
Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів |
1 500,0
|
1 500,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
Кількість населених пунктів, між якими встановлена межа (од) |
|||||||
Напрям 1.4. Впровадження SMART-технологій та рішень у повсякденне життя громади |
|||||||||||||||
1.4.1. |
Впровадження проекту «Мобільний застосунок «Smart місто» |
Костянтинівська міська рада |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Місцевий бюджет |
Заходи проєкту (од)
|
|||||||
1.4.2. |
Діджіталізація адміністративних послуг |
Центр надання адміністративних послуг |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість наданих послуг в онлайн (од) |
|||||||
План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії
за програмою 2. Забезпечення комфортних умов у громаді та високої якості життя громадян
№ |
Стратегічні цілі та проекти |
Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг |
Прогнозна вартість проєктів |
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. |
Джерела фінансування |
Показники оцінки ефективності |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
Напрям 2.1. Розвиток ринку праці та турбота про найбільш вразливі верстви населення |
||||||||||
2.1.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць |
||||||||||
2.1.1.1. |
Організація ярмарок вакансій, презентації підприємств для ознайомлення незайнятих громадян з потенційними роботодавцями |
Міський центр зайнятості |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість заходів, учасників (од) |
||
2.1.2.Сприяння створенню суб’єктів підприємницької діяльності з числа безробітних громадян |
||||||||||
2.1.2.1. |
Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів та інших тематичних заходів щодо можливостей організації і розширення власної справи, в тому числі в Центрі розвитку підприємництва «ПровідНик» |
Міський центр зайнятості |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість заходів(од) |
||
2.1.2.2. |
Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи клієнтів служби зайнятості шляхом надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності |
Міський центр зайнятості |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість (осіб) |
||
2.1.3. Створення служби «Соціальне таксі» |
||||||||||
2.1.3.1. |
Придбання спеціалізованого авто для служби «Соціальне таксі» |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
1 752,0 |
1 400,0 |
352,0 |
|
Місцевий бюджет |
Кількість наданих послуг (од) |
||
2.1.4. Створення Центру реінтеграції бездомних осіб |
||||||||||
2.1.4.1. |
Реконструкція будівлі Комунального закладу «Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування» Костянтинівської міської ради для розміщення Центру реінтеграції бездомних осіб |
КЗ «Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування» |
7 500,0 |
7 500,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
Кількість наданих послуг (од)
|
||
2.1.5. Модернізація Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю |
||||||||||
2.1.5.1. |
Реконструкція приміщення будівлі Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, та придбання обладнання |
Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю |
7 000,0 |
7 000,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
Кількість наданих послуг, обладнання (од) |
||
2.1.6. Створення Центру надання соціальних послуг |
||||||||||
2.1.6.1. |
Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень будівлі по вул. Шмідта, 24А для розміщення Центру надання соціальних послуг |
УСЗН |
10 000,0 |
800,0 |
9 200,0 |
|
Місцевий бюджет |
Кількість наданих послуг, обладнання (од) |
||
2.1.7. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг |
||||||||||
2.1.7.1. |
Реконструкція Центру надання адміністративних послуг |
ЦНАП |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
МТД, інші джерела |
Кількість послуг(од) |
||
2.1.7.2. |
Благоустрій території управління соціального захисту населення
|
УСЗН |
7 182,3 |
7 182,3 |
|
|
Місцевий бюджет |
Площа (м2), встановлено, придбано (од) |
||
Напрям 2.2. Забезпечення населення якісними комунальними послугами |
||||||||||
2.2.1. Підвищення рівня житлових умов громадян |
||||||||||
2.2.1.1. |
Обладнання житлових будинків приладами обліку водопостачання, теплопостачання |
Управління комунального господарства, КП «СЄЗ» |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість будинків, приладів (од) |
||
2.2.1.2. |
Оновлення житлового фонду |
Управління комунального господарства, КП «СЄЗ» |
1 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість (од, м2, п.м., км) |
||
2.2.1.3. |
Реконструкція внутрішньо квартальних мереж водопостачання мікрорайону «Цинковий» (вул. 6-го Вересня, лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка» |
Управління комунального господарства, КП «СЄЗ»
|
31 810,0 |
31 810,0 |
|
|
Місцевий бюджет, МТД |
Протяжність відремонтованих мереж (п.м.) |
||
2.2.1.4. |
Реконструкція внутрішньо квартальних мереж водовідведення мікрорайону «Цинковий» (вул. 6-го Вересня, лівобережна, Б.Хмельницького, пр. Ломоносова) в м. Костянтинівка» |
Управління комунального господарства, КП «СЄЗ» |
43 296,0 |
43 296,0 |
|
|
Місцевий бюджет, МТД |
Протяжність відремонтованих мереж (п.м.) |
||
2.2.2. Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) |
||||||||||
2.2.2.1. |
Надання фінансової допомоги для підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |
Управління комунального господарства |
4 300,0 |
2 300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість ОСББ, яким надано фінансову допомогу (од) |
||
2.2.2.2. |
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо створення органів самоорганізації населення та ОСББ |
Управління комунального господарства |
60,0 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість заходів, постерів, листівок (од) |
||
2.2.3. Благоустрій території громади |
||||||||||
2.2.3.1. |
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення
|
Управління комунального господарства |
4 758,34 |
3 758,34 |
500,0 |
500,0 |
Місцевий бюджет, МТД, інші джерела |
Протяжність відремонтованих мереж (км) |
||
2.2.3.2. |
Поводження з безпритульними тваринами |
Управління комунального господарства |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість тварин (од) |
||
Напрям 2.3. Розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури громади |
||||||||||
2.3.1. Відновлення дорожнього господарства та безпечний рух у громаді |
||||||||||
2.3.1.1. |
Капітальний ремонт автодоріг громади та дорожньої інфраструктури (дороги, світлофори, зупинки) |
Управління комунального господарства |
108 970,0 |
67442,6 |
35052,8 |
6474,6 |
Місцевий бюджет, МТД, інші джерела |
Відремонтовано доріг(км), зупинок, світлофорів (од) |
||
2.3.1.2. |
Розробка Програми «Безпечний рух» |
Управління комунального господарства |
не потребує |
|
|
|
Місцевий бюджет |
Заходи Програми (од) |
||
2.3.1.3. |
Капітальний ремонт мосту через річку Наумиха на автошляху в напрямок с.Іванопілля коло нафтобази |
Управління комунального господарства |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
|
Інші джерела |
Відремонтовано доріг, мостів (км) |
||
2.3.2. Розвиток муніципального транспорту громади |
||||||||||
2.3.2.1. |
Відновлення транспортного напрямку в комунальному підприємстві та придбання транспорту - муніципального автопарку |
МКП «Комунтранс» |
4 000,0 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
Інші джерела |
Заходи Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту громади (од) |
||
2.3.3. Цифровізація транспортної інфраструктури громади |
||||||||||
2.3.3.1. |
Оснащеність пасажирських автобусів приладами для перевезення інвалідів |
Управління комунального господарства |
50,0 |
50,0
|
|
|
Кошти підприємств |
Кількість автобусів, обладнання (од) |
||
2.3.3.2. |
Встановлення GPS трекерів |
Управління комунального господарства |
117,0 |
117,0
|
|
|
Кошти підприємств |
Кількість GPS трекерів (од) |
||
Напрям 2.4. Охорона здоров′я та здоровий спосіб життя людей |
||||||||||
2.4.1. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у громаді |
||||||||||
2.4.1.1. |
Розширення реабілітаційних послуг населенню. Удосконалення роботи відділення відновлювального лікування з фізіотерапевтичною допомогою, масажем та лікувальною фізкультурою. Наповнення його відповідними кадрами: лікарями з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, лікарем-психотерапевтом |
КНП «БЛІЛ КМР», КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» |
не потребує |
|
|
|
|
Заходи Програми щодо удосконалення мотивації медперсоналу; укомплектованість медичними працівниками (%);кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб) |
||
2.4.1.2. |
Проведення повної комп'ютеризації для стабільного функціонування медичної інформаційної системи (МІС) |
КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» |
540,0 |
150,0 |
180,0 |
210,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість придбаної техніки (од) |
||
2.4.1.3. |
Вдосконалення роботи клініко-діагностичної лабораторії КП «ЦПМСД КМР»: впровадження лабораторного модуля МІС, оновлення обладнання |
КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» |
250,0 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість придбаного обладнання, послуг (од) |
||
2.4.1.4. |
Забезпечення медикаментами пільгової категорії населення |
КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» |
820,0 |
250,0 |
270,0 |
300,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість пільговиків, забезпечених медикаментами (осіб) |
||
2.4.2. Посилення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання основним інфекційним та неінфекційним захворюванням |
||||||||||
2.4.2.1. |
Просвітницька робота з населенням громади |
КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради», КНП «БЛІЛ КМР» |
405,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
Місцевий бюджет |
Частка населення, охопленого профілактичними оглядами, щепленнями (%) |
||
2.4.3. Реалізація програм медичних гарантій за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) |
||||||||||
2.4.3.1. |
Укладання договорів з НСЗУ
|
КНП «БЛІЛ КМР» |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість укладених договорів (од) |
||
2.4.3.2. |
Створення умов для втілення додаткових пріоритетних пакетів медичних послуг та укладення відповідних договорів з НСЗУ
|
КНП «БЛІЛ КМР» |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість укладених договорів (од) |
||
2.4.4. Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я |
||||||||||
2.4.4.1. |
Реконструкція та капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров’я, та придбання медичного обладнання |
КНП «БЛІЛ КМР», КНП «Міська стоматологічна поліклініка КМР» |
198 000,0 |
82 000,0 |
60 000,0 |
56 000,0 |
Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела |
Кількість відремонтованих будівель, придбаного обладнання (од) |
||
Напрям 2.5. Розвиток комфортного та якісного навчального середовища громади |
||||||||||
2.5.1.Трансформація закладів освіти громади |
||||||||||
2.5.1.1. |
Створення ефективної мережі закладів дошкільної освіти (відкрито, реорганізовано, ліквідовано) |
Управління освіти |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість ЗДО (од) |
||
2.5.1.2. |
Відкриття груп із різним режимом роботи (інклюзивні, спеціальні, профільні, сезонні) |
Управління освіти |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість створених груп (од) |
||
2.5.1.3. |
Створення та розвиток опорних шкіл в територіальних громадах |
Управління освіти |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість опорних шкіл (од) |
||
2.5.1.4. |
Оптимізація закладів загальної середньої освіти (ліквідація, реорганізація (пониження ступеня, створення) |
Управління освіти |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість оптимізованих ЗЗСО (од) |
||
2.5.2. Забезпечення безпечних умов для якісного і безпечного харчування дітей у закладах освіти громади |
||||||||||
2.5.3. Створення умов для здобуття освіти дітям з особливими освітніми потребами |
||||||||||
2.5.3.1. |
Відкриття на базі закладів освіти інклюзивних класів/груп, що задовольняє 100% потребу в інклюзивній освіті |
Управління освіти |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість ЗЗСО, інклюзивних класів/груп |
||
2.5.4. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти громади |
||||||||||
2.5.4.1. |
Капітальний ремонт закладів освіти |
Управління освіти |
420 000,0 |
175 000,0 |
210 000,0 |
35 000,0 |
Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела |
Відремонтовано будівель (од) |
||
2.5.4.2. |
Оновлення фонду шкільних бібліотек, створення мережі електронних бібліотек |
Управління освіти |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Інші джерела |
Кількість (од) |
||
2.5.5. Оновлення парку шкільних автобусів |
||||||||||
|
2.5.5.1. Придбання двох «Шкільних автобусів» на 30 місць |
Управління освіти |
4 102,0 |
1 980,0 |
2 122,0 |
|
Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела |
Кількість придбаних автобусів (од) |
||
Напрям 2.6. Гармонійний фізичний і духовний розвиток людини |
||||||||||
2.6.1. Підвищення доступності культурних послуг, підтримка культурно-мистецького простору, організація змістовного дозвілля населення |
||||||||||
|
2.6.1.1. Підтримка та розвиток парків та скверів громади |
Управління культури, молоді та спорту Парк Ювілейний |
70 000,0 |
50 000,0 |
20 000,0 |
|
Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела |
Кількість проведених заходів (од) |
||
|
2.6.1.2. Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, дозвілля |
Управління культури, молоді та спорту |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела |
Кількість придбаного обладнання (од) |
||
2.6.2. Підтримка молодіжних ініціатив, поліпшення умов для самореалізації молоді, активізація патріотичного виховання серед учнівської та студентської молоді громади |
||||||||||
2.6.2.1. |
Створення Молодіжної ради
|
Управління культури, молоді та спорту |
не потребує |
|
|
|
|
Кількість охопленої молоді, заходів (од) |
||
2.6.3. Підтримка та підвищення рівня життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
||||||||||
2.6.3.1. |
Реалізація Програми «Підтримка сім`ї та захист прав дітей, які залишилися без батьківського піклування» |
Служба у справах дітей |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість наданих послуг, (од)
|
||
2.6.3.2. |
Придбання квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |
Управління комунального господарства, служба у справах дітей |
1 880,0 |
480,0 |
600,0 |
800,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість придбаних квартир (од) |
||
2.6.3.3. |
Придбання автомобілів для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) |
Управління комунального господарства, служба у справах дітей |
1 000,0 |
|
|
1 000,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість придбаних автомобілів (од) |
||
2.6.4. Запобігання та протидія домашньому насильству |
||||||||||
2.6.4.1. |
Утримання мобільної бригади для надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою статі |
Управління культури, молоді та спорту Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
1 336,0 |
436,0 |
450,0 |
450,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість рейдів, заходів, листівок, білбордів, відеороликів (од) |
||
2.6.5. Створення гендерного профілю громади |
||||||||||
2.6.5.1. |
Виготовлення інформаційної продукції щодо гендерної рівності та підвищення ролі жінок |
Управління культури, молоді та спорту |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Місцевий бюджет, інші джерела |
Кількість виготовленої продукції (од) |
||
2.6.6. Залучення населення до фізичної культури та спорту, організація спортивно-оздоровчої роботи, систематичних занять фізичною культурою та спортом через наближення та доступність |
||||||||||
2.6.6.1. |
Пропаганда та формування здорового способу життя
|
Управління культури, молоді та спорту |
37,0 |
10,0 |
12,0 |
15,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість проведених заходів, листівок, білбордів, відеороликів (од) |
||
2.6.6.2. |
Зміцнення та оновлення матеріальної бази закладів фізичної культури та спорту |
Управління культури, молоді та спорту, ДЮСШ |
55 000,0 |
|
|
55 000,0 |
Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела |
Кількість оновлених будівель, придбаного обладнання (од) |
||
2.6.6.3. |
Будівництво спортивних майданчиків та встановлення вуличних тренажерів |
Управління культури, молоді та спорту, Управління комунального господарства |
1 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість спортивних майданчиків, вуличних тренажерів (од) |
||
2.6.7. Модернізація бібліотечного простору |
||||||||||
2.6.7.1. |
Підтримка функціонування центру «Молодіжк@» |
Управління культури, молоді та спорту |
90,0 |
40,0 |
50,0 |
|
Місцевий бюджет |
Кількість придбаного обладнання (од) |
||
2.6.7.2. |
Реалізація проєкту «Кліп мульти-студія» |
Управління культури, молоді та спорту |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Місцевий бюджет |
Кількість придбаного обладнання (од) |
||
2.6.8. Формування сучасної інфраструктури у сфері культури та дозвілля |
||||||||||
2.6.8.1. |
Капітальний ремонт будівель сфери культури та дозвілля
|
Управління культури, молоді та спорту ДК Октябрь |
100 000,0 |
|
2 000,0 |
98 000,0 |
Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела |
Кількість відремонтованих будівель(од) |
||
2.6.8.2. |
Створення сучасного кінотеатру на 380 місць |
КП «ОПтК Костянтинівської міської ради» |
15 500,0 |
15500,0 |
|
|
Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела |
|
||
2.6.9. Розвиток туризму, в тому числі зеленого туризму |
||||||||||
2.6.9.1. |
Створення туристично-інформаційного центру (відділу, структурного підрозділу) Костянтинівської міської ради |
Управління культури, молоді та спорту |
не потребує |
|
|
|
|
Розробка концепції
|
||
2.6.9.2. |
Розробка нових туристичних маршрутів, облаштування та підтримка створених маршрутів для пішохідного та велосипедного туризму на території громади |
Управління культури, молоді та спорту |
6 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Місцевий бюджет, МТД, ДФРР, інші джерела |
Кількість туристичних маршрутів (од) |
||
2.6.9.3. |
Облаштування місць для масового відпочинку людей (пляжів) в с.Білокузьминівка |
Білокузьми-нівський старостинський округ |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Місцевий бюджет, інші джерела |
Заходи (од) |
||
Напрями 2.7. Безпека населення та територій громади |
||||||||||
2.7.1. Забезпечення безпеки та захисту населення і територій громади |
||||||||||
2.7.1.1. |
Створення Центру безпеки у громаді |
Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи |
700,0 |
700,0 |
|
|
Місцевий бюджет |
ПКД (од)
|
||
2.7.2. Зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів |
||||||||||
2.7.2.1. |
Трансформація пожежно-рятувальної частини та участь у переоснащенні пожежно-рятувальних підрозділів міської пожежної команди.
|
Відділ з питань НС, оборонної та мобілізаційної роботи |
480,0 |
150,0 |
150,0 |
180,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість ПКД, технічного обладнання (од) |
||
2.7.2.2. |
Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність (відновлено функціонування ЗПУ, відремонтовані та обладнані наявні захисні споруди цивільного захисту) |
Відділ з питань НС, оборонної та мобілізаційної роботи |
1 200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість відремонтованих та обладнаних захисних споруд (од) |
||
План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії
за програмою 3. Екологічна безпека, усвідомлене споживання та природокористування
№ |
Стратегічні цілі та проекти |
Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг |
Прогнозна вартість проєктів |
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. |
Джерела фінансування |
Показники оцінки ефективності |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
Напрям 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля |
|||||||||
3.1.1. Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу |
|||||||||
3.1.1.1. |
Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища |
Управління комунального господарства |
87,0 |
27,0 |
30,0 |
30,0 |
Місцевий бюджет, ОНПС |
Кількість досліджень стану атмосферного повітря (од) |
|
3.1.2. Підвищення екологічної свідомості населення громади |
|||||||||
3.1.2.1. |
Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек |
Управління комунального господарства |
48,2 |
15,2 |
16,0 |
17,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість виданої поліграфічної продукції з екологічної тематики, заходів (од) |
|
3.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення |
|||||||||
3.1.3.1. |
Заходи з охорони земель від підтоплення з збереженням та підвищенням родючості грунтів шляхом капітального ремонту відвідного каналу від водоскидної споруди ставка на території Новодмитрівського старостинського округу |
Управління комунального господарства, старостинські округи |
6 618,12 |
|
|
6 618,12 |
Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела |
Кількість заходів з ліквідації підтоплення (од) |
|
3.1.4. Зниження викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря |
|||||||||
3.1.4.1. |
Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища |
Управління комунального господарства, старостинські округи |
500,2 |
230,2 |
130,0 |
140,0 |
Кошти підприємств, інші джерела |
Кількість виготовлених звітів, замірів стану повітря пересувною лабораторією (од) |
|
3.1.4.2. |
Утримання зелених насаджень (видалення аварійних дерев, висадження дерев, чагарників, квітників) |
Управління комунального господарства, МКП «Комунтран», КП «Комунсервіс» |
17 000,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
6 000,0 |
Місцевий бюджет |
Заходи Програми комплексного озеленення громади, кількість висаджених зелених насаджень (од) |
|
3.1.5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття |
|||||||||
3.1.5.1. |
Заходи щодо запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме: встановлення єдиних державних знаків |
Управління комунального господарства, Відділ регулювання природніх та земельних ресурсів |
100,0 |
50,0 |
25,0 |
25,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість встановлених знаків (од) |
|
3.1.6. Перехід на екологічно безпечний вид транспорту – розвиток електротранспорту |
|||||||||
3.1.6.1. |
Придбання електробусу |
Управління комунального господарства |
12 000,0
|
|
|
12 000,0 |
Місцевий бюджет, ДФРР, МТД, інші джерела |
Кількість придбаного електротранспорту (од) |
|
Напрям 3.2. Стале управління відходами |
|||||||||
3.2.1. Удосконалення системи збору твердих побутових відходів, впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |
|||||||||
3.2.1.1. |
Розробка та впровадження концепції управління ТПВ |
Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» |
110,5 |
110,5 |
|
|
Місцевий бюджет |
Кількість заходів (од) |
|
3.2.1.2. |
Придбання спеціального автотранспорту та контейнерів для роздільного збору ТПВ (об’ємом 1,1 м.куб. та 0,75 м.куб.(од)) |
Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» |
57 524,0 |
57 524,0 |
|
|
Інші джерела |
Кількість придбаного автотраспорту контейнерів |
|
3.2.1.3. |
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин |
Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» |
2 400,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Місцевий бюджет |
Ліквідація сміттєзвалищ об’ємом (м3) |
|
3.2.2.1. |
Придбання сміттєвозів та контейнерів для ТПВ
|
Управління комунального господарства, МКП «Комунтранс» |
25 453,0 |
10 453,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
Місцевий бюджет, МТД, ОНПС, інші джерела |
Кількість придбаних сміттєвозів, контейнерів (од) |
|
Напрям 3.3. Формування енергоефективного середовища громади |
|||||||||
3.3.1. Створення ефективної системи управління енергетичними ресурсами в бюджетній сфері |
|||||||||
3.3.1.1. |
Утримання системи енергомоніторингу в бюджетній сфері |
Управління комунального господарства |
119,0 |
39,0 |
40,0 |
40,0 |
Місцевий бюджет |
Показник ПЕР (%), кількість проведених енергоаудитів будівель (од) |
|
3.3.2. Підвищення енергоефективності та енергозбереження |
|||||||||
3.3.2.1. |
Реконструкція газових котельнь закладів освіти |
Управління освіти |
600,00 |
|
600,0 |
|
Місцевий бюджет |
Економія енергоресурсів (%) |
|
3.3.2.2. |
Будівництво системи автономного освітлення території соціально-значущих об’єктів по вулицям старостинських округів |
Управління комунального господарства, старостинські округи |
2 100,0 |
|
600,0 |
1500,0 |
Інші джерела |
Кількість встановлених світильників, опор з сонячними фотоелектричними панелями (од) |
|
3.3.3. Популяризація енергоощадності серед населення |
|||||||||
3.3.3.1. |
Відшкодування частини суми кредитів, залучених на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності |
Управління комунального господарства, АТ «Ощадбанк» |
860,0 |
260,0 |
300,0 |
300,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість наданих кредитів (од) |
|
3.3.3.2. |
Проведення заходів щодо пропаганди енергоощадності серед населення, видання поліграфічної продукції з тематики енергозбереження, навчань, семінарів, круглих столів, тематичних тижнів |
Управління комунального господарства |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Місцевий бюджет |
Кількість заходів, навчань, семінарів, круглих столів, тематичних тижнів (од) |
|
Вложение | Size |
---|---|
3-strat-tsil.pdf (67.42 КБ) | 67.42 КБ |
strateg-1.pdf (70.88 КБ) | 70.88 КБ |
strateg-2.pdf (105.78 КБ) | 105.78 КБ |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 66 просмотров